連續(xù)三年虧損!億華通發(fā)布業(yè)績預告
1月31日,億華通發(fā)布業(yè)績預告,預計2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入7.2億元到7.7億元,與上年同期相比將增加9063.12萬元到14063.12萬元,同比增加14.40%到22.34%。預計2022年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為-1.75億元到-1.4億元,與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比,增減變動比率為-8.08%到13.54%。
對于本期業(yè)績變化的主要原因,億華通在公告中表示:
(一)報告期內(nèi)公司緊抓燃料電池汽車示范應用城市群政策釋放的有利機遇,繼續(xù)加強市場拓展,提高產(chǎn)品銷量,預計2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入72,000萬元到77,000萬元,與上年同期相比將增加9,063.12萬元到14,063.12萬元,同比增加14.40%到22.34%。
(二)報告期內(nèi)公司持續(xù)加大研發(fā)投入進行產(chǎn)品技術更新及迭代,積極將研發(fā)成果向產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化,同時隨著公司經(jīng)營規(guī)模擴大以及為把握燃料電池市場規(guī)模化發(fā)展機遇在市場拓展、人才隊伍搭建等方面加大了投入。
(三)公司產(chǎn)品所處燃料電池行業(yè)處于快速發(fā)展階段,產(chǎn)品技術及型號更新迭代速度較快,且燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進程不斷加速,導致燃料電池產(chǎn)品成本及售價不斷下降,為進一步夯實存貨資產(chǎn)質(zhì)量,公司對部分已不能滿足客戶市場需求或適配公司在售產(chǎn)品的存貨計提了資產(chǎn)減值損失。
(四)報告期內(nèi)公司為拓寬資本融資渠道在香港聯(lián)合交易所主板申請掛牌上市,2022 年按期計提H股相關上市費用。
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